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內(nèi)部審核管理程序

2009-08-04   來(lái)源:安全文化網(wǎng)    熱度:   收藏   發(fā)表評(píng)論 0

  1  目的

  通過(guò)內(nèi)部審核,評(píng)價(jià)管理體系的符合性、有效性,持續(xù)保持和改進(jìn)管理體系。

  2  適用范圍

  適用于集團(tuán)公司管理體系內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施。

  3  職責(zé)

  3.1管理者代表對(duì)本程序負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃并向總經(jīng)理匯報(bào);任命審核組長(zhǎng)、審核員,并規(guī)定其職責(zé);做好協(xié)調(diào)工作。

  3.2集團(tuán)公司安質(zhì)處是本程序的主責(zé)部門。負(fù)責(zé)策劃、制定集團(tuán)公司內(nèi)部審核計(jì)劃,選擇內(nèi)審組成員報(bào)管理者代表審批,向受審核單位/部門發(fā)放審核報(bào)告,保管內(nèi)部審核文件資料及記錄。

  3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審工作計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)部審核,向管理者代表匯報(bào)審核情況,對(duì)審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé),編寫內(nèi)部審核報(bào)告報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

  3.4內(nèi)審員按照內(nèi)部審核計(jì)劃和分工的要求,對(duì)受審核部門進(jìn)行審核,做好審核記錄,編寫不合格項(xiàng)報(bào)告。對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

  3.5受審核單位/部門應(yīng)全面配合內(nèi)部審核工作,對(duì)不合格項(xiàng)予以確認(rèn),制定和實(shí)施對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施。

  4  工作程序

  4.1集團(tuán)公司內(nèi)部審核一般情況下采用綜合審核方式,必要時(shí)可分別進(jìn)行專項(xiàng)審核。

  4.1.1 內(nèi)審員的資格要求:

  a)具有一定的專業(yè)知識(shí);

  b)具有一定的組織、溝通能力和綜合能力;

  c)接受培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得內(nèi)審員資格證書;

  d)堅(jiān)持原則,保持公正客觀的立場(chǎng)。

  4.1.2 審核組成員應(yīng)由與被審核方無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。

  4.2內(nèi)部審核總體策劃

  4.2.1 審核計(jì)劃:管理者代表組織并授權(quán)集團(tuán)公司安質(zhì)處編制內(nèi)部審核計(jì)劃,并發(fā)至集團(tuán)公司各單位、部門。一般情況每年內(nèi)部審核工作不少于一次,遇特殊情況(發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方投訴較多等),管理者代表認(rèn)為必要時(shí)可批準(zhǔn)增加內(nèi)部審核次數(shù)。

  4.2.2 內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容包括:

  a)審核次數(shù)、審核時(shí)間安排;

  b)審核目的和范圍。

  4.3審核準(zhǔn)備:

  4.3.1 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,在內(nèi)審前管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員,授權(quán)審核組長(zhǎng)具體實(shí)施審核工作。由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審工作計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。

  4.3.2 由審核組長(zhǎng)組織召開審核預(yù)備會(huì)議,明確審核組人員分工和審核范圍,組織研究審核具體方案,準(zhǔn)備審核所需文件資料和記錄表格。

  4.3.3 審核組提前一周將書面審核工作計(jì)劃發(fā)放給受審核單位/部門,其內(nèi)容包括:

  a)受審核的單位/部門、目的、范圍、依據(jù);

  b)審核組成員分工情況;

  c)審核日程安排。

  4.3.4 受審核單位/部門如有異議,在審核實(shí)施前三天提出。

  4.4審核的實(shí)施

  4.4.1 首次會(huì)議:

  a)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持;

  b)參加人員:審核組全體成員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員;

  c)會(huì)議內(nèi)容:宣布審核計(jì)劃;確認(rèn)審核目的、范圍、準(zhǔn)則;簡(jiǎn)要介紹審核方法、程序;確認(rèn)并澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。

  4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核:

  a)按照審核計(jì)劃和審核檢查表進(jìn)行;

  b)收集客觀證據(jù),依據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行判斷;

  c)審核組內(nèi)部會(huì)議,對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行審查;

  d)對(duì)受審核方的管理體系運(yùn)行情況做出綜合評(píng)價(jià);

  e)開具不合格項(xiàng)報(bào)告,由受審核單位/部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)并簽字。

  4.4.3 末次會(huì)議:

  a)末次會(huì)議:由審核組長(zhǎng)主持;

  b)參加人員:同首次會(huì)議;

  c)會(huì)議內(nèi)容:由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果,宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告并指出存在的其他問題。

  4.5由審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告應(yīng)對(duì)本次內(nèi)審情況做出綜合評(píng)價(jià)。

  4.6集團(tuán)公司安質(zhì)處發(fā)放審核報(bào)告。受審核單位/部門在接到審核報(bào)告后應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)分析原因,制定糾正措施并實(shí)施,將糾正措施和實(shí)施情況報(bào)告安質(zhì)處。

  4.7由安質(zhì)量處組織對(duì)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證。

  4.8內(nèi)部審核工作的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交安質(zhì)處保存。

  4.9 必要時(shí),各分公司可以按照本程序要求自行組織內(nèi)部審核。

  5相關(guān)性文件

  除《管理評(píng)審工作程序》以外的全部程序文件。

  6記錄

  6.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃

  6.2 內(nèi)部審核檢查表   J7-1

  6.3 內(nèi)部審核報(bào)告

  6.4 不合格項(xiàng)報(bào)告     J7-2


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